借:管理費用
貸:其他應(yīng)收款
事業(yè)單位。 去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進行調(diào)整?對稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購費10000元,貸:銀行存款10000。去年應(yīng)該要做成借預(yù)付賬款10000元,貸:銀行存款10000元。今年收到專用發(fā)票是金額8700元,稅額1300元,合計10000元。
老師好!去年賬務(wù)處理會計科目記錯了,比如去年賬務(wù)費用利息費用做成了其他業(yè)務(wù)收入,還有預(yù)付賬款沒有沖掉,今年的話怎么調(diào)整?有必要調(diào)整嗎?
去年我們發(fā)生了一筆50萬的費用,但是會計只記了25元,今年我們該如何進行賬務(wù)處理,去年的會計分錄: 借:銷售費用 25萬 貸:應(yīng)付賬款25萬, 今年如何做賬調(diào)整
借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款 老師您好,這一筆因為沒有發(fā)票,去年的憑證,今年要調(diào)整以前年度損益,我需要怎么做憑證呢?
去年一筆檢查費。當(dāng)時做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預(yù)付了?,F(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證?
發(fā)票 進項和銷項 平進平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費都是交給房東,因為電費是在他的名下,可以開發(fā)票,水費開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時,年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
有個項目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購入蔬菜我記借庫存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細,貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費放什么科目
老師請問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請下個月成為一般納稅人,這個月我還可以按照小規(guī)模稅點開具發(fā)票吧
這是去年的,不調(diào)整損益嗎
如果金額不大,直接調(diào)當(dāng)年的費用就可以,不影響的
老師,我要調(diào)整以前年度損益
借;以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)收款