一般納稅人的嗎?附表一免稅服務(wù)一欄里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列、第三列填寫銷售額。
為國(guó)外客戶跨境店鋪提供運(yùn)營(yíng)推廣服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為免征增值稅哪一項(xiàng)?
請(qǐng)問發(fā)生出口設(shè)計(jì)服務(wù),是不是要開具免稅發(fā)票?還需要在電子稅務(wù)局上面做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎?
跨境服務(wù)行為免稅,稅務(wù)局要怎么申報(bào)
請(qǐng)問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
請(qǐng)問老師,我們是有跨境服務(wù)免稅的,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
是一般納稅人,跨境行為不用再填其他申報(bào)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
不要填跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表嗎
對(duì)的,是的服務(wù)的不用填寫。
那如果是零稅率跨境應(yīng)稅行為要填寫嗎
你好,不需要填寫 生產(chǎn)企業(yè)的,需要填寫
做這個(gè)免稅服務(wù)的話,要做什么備案嗎
對(duì)的,是的,你得有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍 做免稅備案。