您好,對的,這種是開免稅發(fā)票的,不需要填寫的了

老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
出口技術(shù)服務(wù),在國稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報(bào)---跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表采集,出口發(fā)票開具日期和出口發(fā)票號(hào)碼應(yīng)該填寫普票的還是形式發(fā)票的?
請問發(fā)生出口設(shè)計(jì)服務(wù),是不是要開具免稅發(fā)票?還需要在電子稅務(wù)局上面做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎?
請問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
我公司和境外一家企業(yè)簽訂了合同,需要去境外提供設(shè)備維修服務(wù),現(xiàn)在還未出境,境外公司要打預(yù)付款,讓開具發(fā)票,已經(jīng)在電子稅務(wù)局上申請了“跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告”,請問怎么開具發(fā)票給境外企業(yè)?企業(yè)所得稅是否正常和境內(nèi)其他業(yè)務(wù)一起核算,可享受小微企業(yè)政策
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積?。?在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
一般做審計(jì)報(bào)告,哪些報(bào)告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時(shí)候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎


但是我之前也開的免稅服務(wù),稅局說我沒有做出口備案,要求我補(bǔ)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,我就不知道現(xiàn)在我做了出口備案后,這個(gè)報(bào)告還用不用填
你如果備案以后的話,侯不需要填寫的了