你好,這個(gè)是充值贈(zèng)送了50。
會(huì)員充值,充值1000,送100,是借庫(kù)存現(xiàn)金1000元,銷(xiāo)售費(fèi)用100元,貸預(yù)收賬款還是其他應(yīng)付款?分錄是怎么寫(xiě)?
餐廳會(huì)員卡充值100元送80元,這屬于商業(yè)折扣嗎?會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?借:銀行存款100,借:銷(xiāo)售費(fèi)用80,貸:預(yù)收賬款180,是這樣嗎?
會(huì)員充值有贈(zèng)送的是如下處理 1、會(huì)員卡充值時(shí), 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 銷(xiāo)售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈(zèng)送部分) 2、會(huì)員在刷卡銷(xiāo)費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是把贈(zèng)送的作為商業(yè)折扣處理?
美麗化妝品公司將自產(chǎn)的一批高檔化妝品用于產(chǎn)品的宣傳活動(dòng),售價(jià)(不含增值稅)為5萬(wàn)元,成本為2萬(wàn)元。借:銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳費(fèi),5萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,5萬(wàn)元。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,2萬(wàn)元,貸:庫(kù)存商品,2萬(wàn)元。消費(fèi)稅也是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目嗎?
有一筆業(yè)務(wù),老師,我想咨詢(xún)一下,如果我預(yù)收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預(yù)收賬款100元、發(fā)貨時(shí)是借:預(yù)收賬款100元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,后來(lái)又返店家獎(jiǎng)勵(lì)50元走的是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用50元,貸:銀行存款50元,那我們對(duì)該店家的賬該如何登記了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)員工開(kāi)自己車(chē)為公司辦事產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車(chē)的車(chē)牌。
好幾年沒(méi)有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶(hù)嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問(wèn)一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
哎呀,我作為超市方,那我這50塊錢(qián)該怎么入賬啊?
你好,銷(xiāo)售費(fèi)用做銷(xiāo)售費(fèi)用里面可以的。視同銷(xiāo)售了就是啊。
視同銷(xiāo)售什么意思?難道做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我也沒(méi)收到這50元,不是虧了嗎?按你的意思,麻煩列一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄
你好,視同銷(xiāo)售就是需要交增值稅、附加稅的意思。對(duì)方來(lái)消費(fèi)了之后,你再做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,基于收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是了。 借銀行 銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
這不就是剛才我寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄嗎,無(wú)語(yǔ)
對(duì)呀,是 只不過(guò)是你沒(méi)寫(xiě)收入 看一下你問(wèn)的問(wèn)題,你沒(méi)你都沒(méi)問(wèn)問(wèn)題,然后我說(shuō)這個(gè)是充值贈(zèng)送了50,那你這個(gè)業(yè)務(wù)不就是贈(zèng)送充值的50啊。