你好,這個是充值贈送了50。

會員充值,充值1000,送100,是借庫存現(xiàn)金1000元,銷售費用100元,貸預(yù)收賬款還是其他應(yīng)付款?分錄是怎么寫?
餐廳會員卡充值100元送80元,這屬于商業(yè)折扣嗎?會計記賬的時候會計分錄應(yīng)該怎么寫?借:銀行存款100,借:銷售費用80,貸:預(yù)收賬款180,是這樣嗎?
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費用/財務(wù)費用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是把贈送的作為商業(yè)折扣處理?
有一筆業(yè)務(wù),老師,我想咨詢一下,如果我預(yù)收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預(yù)收賬款100元、發(fā)貨時是借:預(yù)收賬款100元,貸:主營業(yè)務(wù)收入100元,后來又返店家獎勵50元走的是:借:銷售費用50元,貸:銀行存款50元,那我們對該店家的賬該如何登記了
不明白,是不是應(yīng)該記,借:庫存現(xiàn)金200元,銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費50元,貸:預(yù)收賬款一充值卡250元
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
哎呀,我作為超市方,那我這50塊錢該怎么入賬???
你好,銷售費用做銷售費用里面可以的。視同銷售了就是啊。
視同銷售什么意思?難道做主營業(yè)務(wù)收入,那我也沒收到這50元,不是虧了嗎?按你的意思,麻煩列一個完整的會計分錄
你好,視同銷售就是需要交增值稅、附加稅的意思。對方來消費了之后,你再做主營業(yè)務(wù)收入,基于收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就是了。 借銀行 銷售費用, 貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
這不就是剛才我寫的會計分錄嗎,無語
對呀,是 只不過是你沒寫收入 看一下你問的問題,你沒你都沒問問題,然后我說這個是充值贈送了50,那你這個業(yè)務(wù)不就是贈送充值的50啊。