你好。學員。按照收入100登錄的

老師,我是小規(guī)模,在實現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會計分離的時候是: 借:應收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 我應該怎么算出來100元要繳納多少稅
有一筆業(yè)務,老師,我想咨詢一下,如果我預收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預收賬款100元、發(fā)貨時是借:預收賬款100元,貸:主營業(yè)務收入100元,后來又返店家獎勵50元走的是:借:銷售費用50元,貸:銀行存款50元,那我們對該店家的賬該如何登記了
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
老師,幫我看一下下面的分錄,最后收到返利對方票折后,我怎么入賬 1.付采購款: 借:預付賬款 1000萬 貸:銀行存款 1000萬 次月收到貨品入庫在: 借:庫存商品 850-稅 借:進項稅額 稅 貸: 預付貨款 850 最后還有150萬收到票時,合同上說明達1000萬產(chǎn)家返利50萬,那最后這次是收到50萬銀行入賬,再收到150萬發(fā)票票折50萬后是100萬。 請問收到這50萬時和收到災100萬的票時如果做賬?
老師 單位有一個100元的貨款 本來七月份的時候是預收100元,但是七月份就做了借應收賬款 貸 主營業(yè)務收入的分錄 借銀行存款 貸 應收賬款 ,八月份實際銷售時候又做了一次借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 這種要怎么調(diào)賬 賬上一直掛著100元的應收賬款
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對方公司退回的預付款,收到的預付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對方在想給我們公司開發(fā)票的時候搜索不到這個名字。
老師,您好,請問下高低點法在實際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個農(nóng)民合作社,他的那個賬務處理特點是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)生地很遠且毫無關系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務上應該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?