你好。學(xué)員。按照收入100登錄的
老師,我是小規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會(huì)計(jì)分離的時(shí)候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來(lái)100元要繳納多少稅
有一筆業(yè)務(wù),老師,我想咨詢一下,如果我預(yù)收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預(yù)收賬款100元、發(fā)貨時(shí)是借:預(yù)收賬款100元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,后來(lái)又返店家獎(jiǎng)勵(lì)50元走的是:借:銷售費(fèi)用50元,貸:銀行存款50元,那我們對(duì)該店家的賬該如何登記了
老師。我想問(wèn)下。我預(yù)付的時(shí)候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時(shí)記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對(duì)方,所以我收到的發(fā)票是對(duì)方足額開(kāi)的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個(gè)貸方余額沖掉呢
比如說(shuō)抖訂單,客戶在抖音商城買了1盒潔面皂(新用戶送給客戶一個(gè)護(hù)手霜),客戶買價(jià)是80元(銷售價(jià))。給客戶包郵 然后我們從供貨商那邊采購(gòu)1個(gè)潔面皂30元和1個(gè)護(hù)手霜20元(成本價(jià)50元)。 郵費(fèi)8元(沒(méi)有發(fā)票),這樣一共付給供貨商58元。 供貨商那里快遞費(fèi)的發(fā)票開(kāi)不了,把快遞費(fèi)不計(jì)入成本。 快遞費(fèi)不計(jì)入成本的情況: 銷售貨物: 借:應(yīng)收賬款---80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---80 如果運(yùn)費(fèi)不計(jì)入成本 借:庫(kù)存商品----50元 潔面皂30(明細(xì)) 護(hù)手霜20(明細(xì)) 銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi)----8元(無(wú)票) 貸:銀行存款-----58元 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----50 貸:庫(kù)存商品----50 客戶退貨: 借:庫(kù)存商品---50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---50 客戶退款: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--80 貸:應(yīng)收賬款---80 我們把貨物退給供貨商: 借:銀行存款50 貸:庫(kù)存商品50 快遞費(fèi)銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話計(jì)入損益: 借:本年利潤(rùn)---8 貸:銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi)---8 這樣可以嗎?
老師 單位有一個(gè)100元的貨款 本來(lái)七月份的時(shí)候是預(yù)收100元,但是七月份就做了借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ,八月份實(shí)際銷售時(shí)候又做了一次借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這種要怎么調(diào)賬 賬上一直掛著100元的應(yīng)收賬款
老師你好,公司是沒(méi)有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒(méi)有業(yè)績(jī),沒(méi)有發(fā)工資,那個(gè)稅還用申報(bào)嗎
無(wú)票支出保險(xiǎn)費(fèi) 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個(gè)人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問(wèn)問(wèn),公司收到保險(xiǎn)發(fā)票時(shí),我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過(guò)了三個(gè)月,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過(guò)2個(gè)月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開(kāi)錯(cuò)了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實(shí)際支付的金額會(huì)有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,液壓油開(kāi)票的時(shí)候選擇哪一類
你好,請(qǐng)教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目,現(xiàn)在B說(shuō)項(xiàng)目都虧了,我們要去查賬,這個(gè)要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒(méi)有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符?
已抵扣的稅額跟票面金額有出入,入賬可以根據(jù)有效抵扣稅額金額嗎,這個(gè)有效抵扣稅額一般什么情況下會(huì)產(chǎn)生偏差
老師,商場(chǎng)里面的進(jìn)貨,品種很多,在入庫(kù)的時(shí)候也要一樣一樣錄明細(xì)嗎?包括數(shù)量、單價(jià)、金額
我們是溫泉水樂(lè)園,小規(guī)模,我們有大部分都是無(wú)票收入,有一小部分是開(kāi)票收入,我計(jì)提增值稅稅金是按3%計(jì)提稅金還是1%?開(kāi)票收入票面是1%