你好,是賣了一輛車吧?
財務報表的收入與增值稅的收入不一致如何調(diào)整?項目預提的費用,前任為了調(diào)節(jié)利潤,一會走成本一會走收入。導致報表上的數(shù)字和增值稅不一致
請問車輛處置損益計入到營業(yè)外收入了,然后增值稅申報的時候按未開票收入申報了,然后導致利潤表中的營業(yè)收入總額與增值稅申報表中的本年累計銷售額對不上,會有什么問題嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師,這個月買了一輛車,導致增值稅申報表中收入與利潤表中收入不一致,稅務要求寫說明,如何寫?
老師我們賣了二手設備,導致財務報表和增值稅報表收入不一致,我季度報的報表就是按照財務報表的收入填寫吧,第二年匯算清繳收入也與增值稅報表不一致,這樣是不是跟稅管員說明一下就可以了
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
是的,這個如何寫說明呢
本單位在某某時間銷售汽車某某一良金額稅額賬上做的固定資產(chǎn)清理增值稅申報表的銷售額,但是企業(yè)所得稅營業(yè)收入不包含這一部分銷售額,導致增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,特此證明。
雖然賣車沒開發(fā)票,但是我申報了無票收入,增值稅申報表中體現(xiàn)這筆收入了,為什么利潤表中沒體現(xiàn)呢
一號,因為你賬上沒有做主營業(yè)務收入,也沒有做其他業(yè)務收入,所以沒有顯示。
老師,這算王嚴重的問題么?
稅務局會不會罰款?
這個不算嚴重的問題啊,按照準則要求,政策就是應該這么做,只不過是實際操作中,稅務局他會要求增值稅的銷售額和所得稅的銷售額比對
增值稅本年累計銷售收入與利潤表中本年累計營業(yè)收入需要一致,是吧
對的是的,對的是的,對的是的。
老師,那賣車收入1.7萬,我已經(jīng)申報未開票收入了,并且繳納增值稅了,但是這1.7萬沒在所得稅申報表營業(yè)利潤中體現(xiàn),針對這1.7萬,是不是交交所得稅了呢
針對這1.7萬,是不是少交所得稅了?
最后是處置損失還是處置收益啊。
就是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出吧?
是的是的,是這么做,是這么理解的。
營業(yè)外收入
好,那就交了所得稅了,這個處置收益。
1.7雖然沒在營業(yè)收入里體現(xiàn),但是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里了,是吧老師
對的是的,對的是的,對的是的,對的是的。