可以的,可以這么做的。
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,增值稅22年第四季度申報(bào)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致(原因是增值稅申報(bào)收入申報(bào)少了),該怎么處理
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
上年度的已經(jīng)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表可以去稅局修改嗎? 目前的問(wèn)題是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)不一致,修改后全部按照增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請(qǐng)問(wèn)在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問(wèn)老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來(lái),裁出來(lái)的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師那請(qǐng)問(wèn)像這樣的情況,可有其他的處理方法,不和稅管員溝通的話
借銀行放款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),改成其他業(yè)務(wù)收入,把它調(diào)整成一致的。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。