資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致? 是的話正常 因為你的利潤表沒有數(shù)據(jù)
去年預(yù)提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
老師,麻煩幫我解答下,這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的,但是橫項的關(guān)系式我沒算明白,這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎?也就是說這個金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表,你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的,但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14,正常邏輯期末余額不是=期初+本年的發(fā)生額,如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂,這個邏輯關(guān)系是什么,麻煩老師答復(fù)下
老師期初建賬,勾稽關(guān)系不等,一部分是收支,另一部分是跟老板對接得出的一些預(yù)付,應(yīng)付的金額,應(yīng)該就是這樣導(dǎo)致勾稽關(guān)系不等,正常嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人。以前年度有錯誤的賬,在今天做了調(diào)賬。 1、有付款,未收到票,票不會再收回來了?;蛴惺盏狡保锤犊?,不同再付款了。調(diào)賬對應(yīng)供應(yīng)商科目,然后利潤分配-未分配利潤,這樣可以嗎? 2、我們銷售出去,同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對應(yīng)客戶科目,然后利潤分配-未分配利潤,這樣可以嗎? 3、調(diào)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤期初金額嗎?
老師您好,以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,這個是正常的嗎?如果是正常的,那么當(dāng)年的實際利潤是不是應(yīng)該以資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配期末一期初為主,而不是利潤表的利潤總額???
老師,開回來的加油發(fā)票 用個人微信支付的,貸方應(yīng)該入什么科目
貨款五萬用現(xiàn)金支付可以嗎
老師,我們是農(nóng)業(yè)有限公司,外購了嫁接樹苗和移栽樹苗,要怎么進(jìn)行會計處理,發(fā)票上還開具了一部分勞務(wù)費,怎么做賬,開的是普票,是不是沒有進(jìn)項可以抵扣
增值稅發(fā)票勾選認(rèn)證后,可以一下導(dǎo)出半年的數(shù)據(jù)嗎?還是說要一個一個月導(dǎo)出認(rèn)證后數(shù)據(jù)?
老師,簽字頁第1頁與第2頁需要寫什么內(nèi)容承接嗎
公司給學(xué)校的實習(xí)生管理費要計入工資勞務(wù)費用嗎?經(jīng)過職工薪酬嗎?
老師,深圳物業(yè)開了張停車費9元,我在我的電子稅務(wù)局收票系統(tǒng)沒看到,在深圳電子稅務(wù)局也查不到這張發(fā)票,是什么原因
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,按月支付,,合同簽字時間2025.5.6,合同約定簽字蓋章后生效,我現(xiàn)要開非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,我要開幾個月的?
個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要交什么稅,怎么計算?
老師,出差的住宿費發(fā)票名稱開的是生活服務(wù) 代訂住宿費 這種發(fā)票可以報銷不?
利潤表我把借貸也錄進(jìn)去了,藍(lán)色部分有收支的流水,主要是黃色部分,都是盤點核對得出的期初數(shù),現(xiàn)在兩個報表的勾稽關(guān)系差異1萬多,也不知道1萬多怎么出來了,也不知道咋弄
那你老板提供的話數(shù)據(jù)不對 如果對的話不影響
您的意思是提供的數(shù)據(jù)不對嗎?確實是這樣的數(shù)據(jù),您是怎么看不對的,這些有的是后期做賬的時候,比如老板說這個應(yīng)付少付100,因為結(jié)賬之前還欠咱100,這個時候,是不是期初就應(yīng)該卦上預(yù)付了100?是這么理解嗎
你們今年剛成立的嗎 shi?de?hua?bu?dui
是的,今年剛成立的,7月建賬
預(yù)付賬款是100,但是你這個預(yù)付賬款是預(yù)付什么業(yè)務(wù)的。那另一個科目是不是應(yīng)該有變化,比如原材料或者是主營業(yè)務(wù)成本?
也要考慮嗎 我以為直接掛上就行了
是的,你需要考慮的。要不你的報表、購機關(guān)系不一致?
那我現(xiàn)在有一筆是 廠家返利的款 是匯總到一起的 一共欠我們3400元,這個另一個科目是什么呢 這個細(xì)節(jié) 趴不出來了 因為是好多 在一起的 的金額
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
這個其他業(yè)務(wù)收入是借方累計和貸方累計都錄嗎?
對的是的,你要錄入期初余額的話,需要錄入本期借方貸方發(fā)生額。
因為我看只能錄入借方累計和貸方累計,就是說借方累計和貸方累計都是錄入3400,還是應(yīng)該有差額,得出3400
你好,差額是什么意思???只要沒有余額就行。
郭老師,您再給我看看,客戶退單的分錄,和銷售的分錄,對嗎?本應(yīng)該我們欠客戶的錢,但是余額表,期末余額卻是在借方負(fù)數(shù),不對是吧
對的,是的,正確的,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是。
月末不得結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,您具體點,哪里問題,這是個新軟件,就是說分錄沒有問題是嗎
如果沒有問題,月末結(jié)賬。選擇結(jié)轉(zhuǎn)損益