你填寫附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的
老師,稅務(wù)稽查查補(bǔ)收入,補(bǔ)交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時(shí),如何補(bǔ)記稅務(wù)稽查出的收入
廠房被拍賣了,增值稅申報(bào)表要如何填寫
小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補(bǔ)報(bào)22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過500萬不需要補(bǔ)交增值稅,應(yīng)該如何補(bǔ)申報(bào)?
因稅務(wù)稽查填寫在了“附表中的,納稅檢查調(diào)整”相關(guān)欄次 的未開票收入,補(bǔ)開發(fā)票后怎么申報(bào)增值稅
被稅務(wù)稽查補(bǔ)交增值稅,申報(bào)表如何填寫
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊(cè)資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的里面的哪種情形
1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制; 2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄,填寫轉(zhuǎn)出額; 3、然后增值稅申報(bào)正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)增值稅; 4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
附表1,稅務(wù)稽查銷售額需要填寫嗎
這個(gè)是不影響的的