你好1;? ?你是因?yàn)樯賵?bào)了 收入導(dǎo)致的補(bǔ)稅; 還是說(shuō)超過(guò)了500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)要轉(zhuǎn)一般納稅人; 所以補(bǔ)差額的稅點(diǎn)? ?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人按季申報(bào),年末第四季度超過(guò)120萬(wàn),要補(bǔ)交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補(bǔ)報(bào)22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過(guò)500萬(wàn)不需要補(bǔ)交增值稅,應(yīng)該如何補(bǔ)申報(bào)?
22年7月份開(kāi)了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開(kāi)票已經(jīng)超500萬(wàn)當(dāng)期應(yīng)該屬一般納稅人但未及時(shí)變更),23年3月份被稅務(wù)稽查要求重新開(kāi)局帶稅率的增值稅發(fā)票,補(bǔ)錄修正了22年7月份無(wú)票收入報(bào)表這種怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開(kāi)票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
少報(bào)了收入,但是加上補(bǔ)報(bào)的也不到500萬(wàn),應(yīng)該如何補(bǔ)報(bào)?
你好;? ?那你按照小規(guī)模類型的 稅率來(lái)補(bǔ)繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
你好老師。22年收入已申報(bào)200萬(wàn),稅務(wù)檢查讓再補(bǔ)申報(bào)50萬(wàn)收入,因?yàn)槭茄a(bǔ)申報(bào)22年度的收入,22年小規(guī)模納稅人500萬(wàn)免增值稅的,應(yīng)該不用補(bǔ)繳增值稅吧。
你好; 那你也得? ?少報(bào)的部分 正常申報(bào)增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
是的,我現(xiàn)在問(wèn)的是增值稅應(yīng)該如何申報(bào)補(bǔ)的這部分收入?
你好 ;? 現(xiàn)正常? 把賬上少做的補(bǔ)做 了;然后? ?增值稅申報(bào)表里面 按不含稅金額 去報(bào) ; 免稅的? 填寫(xiě)免稅欄次去報(bào)即可? ?
你的意思這部分補(bǔ)報(bào)收入需要現(xiàn)在去大廳申報(bào)23年當(dāng)月,不需要更正22年的申報(bào)表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報(bào)年報(bào);? ??
這樣的話需要先去更正申報(bào)22年4季度的財(cái)報(bào),增值稅所得稅申報(bào)表。再改22年匯算年報(bào)。
你好1;? 是的;? ? 按照這個(gè)順序去操作的?