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公司7月1日變?yōu)橐话慵{稅人,6月末“應交稅費_應交增值稅”借方余額4000元,在變一般納稅人后,這個余額怎么處理呢?

2023-08-01 05:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 05:38

您好,意思就是小規(guī)模納稅人時期產(chǎn)生的應交稅費4000是嗎?

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快賬用戶7193 追問 2023-08-01 05:47

老師,我公司小規(guī)模納稅人時期,增值稅一直用“應交稅費-應交增值稅”科目,產(chǎn)生了借方余額4000元,是以前年度多交的增值稅,查賬查不出具體什么時間多交的,然后稅務局也不給退,就一直在借方掛著,現(xiàn)在變一般納稅人了,不知道該怎么處理。

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快賬用戶7193 追問 2023-08-01 05:49

稅務局有可能以后會聯(lián)系退回多交稅金,現(xiàn)在想找個科目繼續(xù)掛著,用哪個科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 05:51

你可以把應交稅費應交增值稅轉到營業(yè)外支出,等以后真要是退稅了再轉到營業(yè)外收入

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您好,意思就是小規(guī)模納稅人時期產(chǎn)生的應交稅費4000是嗎?
2023-08-01
你好,你看一下這個是小規(guī)模期間的銷項還是一般納稅人之后的。
2022-08-04
你好,那你當時小規(guī)模確認收入的分錄怎么做的?
2022-06-27
你好這個小規(guī)模這個你開啥發(fā)票,是不是不需要交稅不需要交稅先做借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入,這個一般納稅人 你,設置三級科目,先一級科目設置應交增值稅,別的再設置一般納稅人銷項稅額進項稅額等
2021-06-29
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?, 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-22
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