你好,你看一下這個是小規(guī)模期間的銷項還是一般納稅人之后的。
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
接了一家小規(guī)模,7月接到手就升為一般納稅人, (其:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額為4000)7月錄期初為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—銷項貸方4000元。這樣錄對不對
小規(guī)模需要計提增值稅嗎?比如4-6月的增值稅,需要在6月計提嗎?需不需要做筆分錄,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?還是在7月支付的時候直接做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 ,如果不做借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那不是應(yīng)交稅費-銷項稅額一直掛著余額?
公司7月1日變?yōu)橐话慵{稅人,6月末“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅”借方余額4000元,在變一般納稅人后,這個余額怎么處理呢?
老師,研發(fā)費用加計扣除金額是2倍的費用嗎
老師請問:我是一般納稅人制造業(yè)提供代加工服務(wù),收取的代工費要交的增值稅稅率是多少?計算稅的時候,直接人工費可以從銷售收入中扣除嗎?
老師,費用報銷,發(fā)票開了1704元,實際只付了1700元,請問內(nèi)外賬分別怎么做賬?
股東借款給公司,雙方需要交印花稅嗎
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策?
老師外派到事業(yè)單位職責(zé)如下,上午派遣方說偏向出納干的不難派遣方面試過了,還說去了需要跟人家搞好關(guān)系,明天事業(yè)單位再面下。我沒干過呢事業(yè)單位明天面試注意什么呢老師,麻煩跟我說下吧謝謝
請問D答案是不是錯誤的呢
老師,請問,a公司把錢借給員工50萬,該員工后來離職也沒有還上這筆錢,公司掛著其他應(yīng)收款,要注銷時,這筆錢怎么處理
老師,一家公司,把錢借給了老板的親戚,這個親戚也是公司員工,借了50萬,一直有十多年,然后這個親戚也離職不做了,但是錢一直沒有還給公司,這種情況怎么辦?
更正了 23 年 24 年的個人經(jīng)營所得稅報表,并且補繳了稅款,需要做什么賬務(wù)處理嗎?稅款是老板個人繳納的不走公戶。
是小規(guī)模的,7月升的一般納稅,7月錄的期初
可以的 可以這么做的
我現(xiàn)在想把這筆處理掉,不想它一直掛在賬上 該怎么做
不需要交稅的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸營業(yè)外收入
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。