您好,內(nèi)外賬都是按1700來(lái)入賬就可以
進(jìn)了一批原材料,只給了合同,30噸,每噸5100元,共付153000元,發(fā)票沒(méi)有到,內(nèi)外賬分別怎么做,票到了以后分別怎么做,希望老師寫個(gè)完整分錄
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)我協(xié)會(huì)23年8月的時(shí)候付款23年7月至24年7月電信費(fèi)用1700元,也收到了發(fā)票1700元,這個(gè)要怎么做賬?是直接做管理費(fèi)用-電信費(fèi) 1700貸:銀行還是要先做預(yù)付賬款呢
老師:請(qǐng)問(wèn)這種保險(xiǎn)應(yīng)該怎么做賬?實(shí)際付款2820元,開票只開了900元
老師,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)材料100008元,實(shí)際只付了100000元,對(duì)方開了張100008元的專票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)改怎么處理呢?
老師,費(fèi)用報(bào)銷,發(fā)票開了1704元,實(shí)際只付了1700元,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)外賬分別怎么做賬?
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
老師,我還想的,是不是要按照1704元計(jì)入費(fèi)用,少支付的4元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
沒(méi)必要,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也要交企稅
老師,意思,像這種業(yè)務(wù),就是付多少錢,就計(jì)多少費(fèi)用是嗎?就當(dāng)做發(fā)票是多開的?
是的,是的,就是這樣的
老師,繳納企業(yè)所得稅的收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?
是的,就是這幾個(gè)收入的
老師,哪種情況是需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的?比如項(xiàng)目結(jié)束,有一家應(yīng)付賬款還掛著,不需要再支付了,那這家應(yīng)付賬款的余額是可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的嗎?
是的,這種就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的