借:成本費用 貸:預付賬款
老師,請問我有一筆廣告費需要分12月攤銷,之前預防過?,F(xiàn)在又報賬沖銷,分錄是借:銷售費用,貸預付賬款。分攤到各月:借:銷售費用,貸:預付賬款。那我是不是還要做一筆分錄:借預付賬款,貸:銷售費用。還是該怎樣寫呢?謝謝
老師:之前賬務是另一個會計做的,預付賬款科目設開辦費下好多分類,現(xiàn)在已經(jīng)營業(yè)了,我是不是不用這個科目了,例如預付電費這個科目,怎么設在預付賬款中
老師您好,想請問一下:有一筆房租租金用銀行存款預付了下一年一月的,需要調整回來。 我只知道最后結轉成本進管理費用。但具體分錄怎么寫呢? 涉及科目:銀行存款,預付賬款,管理費用,期初損益
老師,請問我們之前預付了一筆工裝費用10萬,做的借預付貸銀行支出,現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,請問怎么入賬呢?謝謝,可以做一一筆憑證上嗎?謝謝
老師您好,之前有一筆鎮(zhèn)政府給的撥付款錢,一直以為是專項款的錢,我給放在其他應付款科目了,這月鎮(zhèn)政府要求給開發(fā)票,這科目怎么調出來,在怎么做賬務處理,您給指點下,謝謝
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務收入——(負債表里面的應收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔的契稅部分有我公司承擔,現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
如果沒票的話,之前預付的款項該怎么處理,比如說安全技術咨詢費
一樣的處理方式哈,只是沒法稅前扣除