可以的,可以這么做的。但是你補了之后財務報表有影響吧。
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調整嗎?
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經報稅了,但是沒有勾選進項發(fā)票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數(shù),請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務大廳更正申報嗎?謝謝
12月份的增值稅已經申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經抵扣了,賬上我在12月份做轉出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經結賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師,我在6月申報5月增值稅時,系統(tǒng)帶出進項發(fā)票,我已經認證抵扣了一張進項票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經申報繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
是的,就是會影響報表,老師那應該怎么做啊
你好,你可以做到這個月的
那我上個月的進項數(shù)據(jù)就不一致了,這個咋弄啊
兩種做法,你反結賬修改,然后申報給稅務局的也修改 這樣的話就是一致的,還有一種做法,做到這個月之前的就不要管了,你累計起來,這兩個月合計起來是一樣的就行。
老師,那做到這個月的話,憑證是按正常的做嗎
你好 是的 是這么做的。
老師,如果修改的話,報上去的只要修改一下報表就行了嗎?這個月報的,現(xiàn)在還能修改嗎
財務報表和企業(yè)所得稅都需要修改
可以的,可以修改的
老師,所得稅已經扣款了,修改了會再扣款嗎?修改是指申報作廢重新填寫?
不會的,不會重復扣款的
感覺還是老師的第二種方法省事兒些啊
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師耐心解答
不用客氣,周末愉快