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你好老師,請(qǐng)問我們有個(gè)掛靠單位。20年,21年這兩年開了一些發(fā)票,當(dāng)時(shí)只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒提供,這樣的話他們項(xiàng)目利潤(rùn)達(dá)到了100多,因?yàn)槲覀児镜某杀径啵跃蜎]問掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請(qǐng)問今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時(shí)候,他們的意思不想補(bǔ)這塊稅,意思是再把當(dāng)時(shí)20年,21年差的這些票今年再補(bǔ)上,不給我們補(bǔ)稅。這樣行嗎

2025-09-11 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 16:46

不行。20-21 年的成本需在當(dāng)年稅前扣除,跨年度補(bǔ)票不能追溯調(diào)整以前年度利潤(rùn),也無(wú)法彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)多繳的所得稅,還可能被認(rèn)定為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)讓掛靠方承擔(dān)當(dāng)年因缺票多繳的所得稅,而非用現(xiàn)在補(bǔ)票替代。

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快賬用戶7838 追問 2025-09-11 16:49

但是現(xiàn)在跟掛靠方去給我補(bǔ)稅,掛靠方不認(rèn)同呢

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:49

該交的得交呀,不認(rèn)同咋辦

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不行。20-21 年的成本需在當(dāng)年稅前扣除,跨年度補(bǔ)票不能追溯調(diào)整以前年度利潤(rùn),也無(wú)法彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)多繳的所得稅,還可能被認(rèn)定為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)讓掛靠方承擔(dān)當(dāng)年因缺票多繳的所得稅,而非用現(xiàn)在補(bǔ)票替代。
2025-09-11
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-12-02
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣操作的
2021-06-28
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍后
2021-10-20
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.掛靠的也得做成你們自己的項(xiàng)目然后掛靠方給你開發(fā)票你做成本
2022-11-08
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