同學(xué)你好 這個可以的哦

老師,我有一筆2019年的進項稅,在19年應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出但是沒做,申報表在2019年已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,在1月份的時候做了進項轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現(xiàn)在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
就是我們這個進出口的,在8月份的時候沒有勾選出口退稅的進項,在9月份勾選的時候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個銷項開了,現(xiàn)在申報申報報表的時候讀取沒有進項,
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價低于股權(quán)原價,沒交個人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計提的,是不是直接做所得稅費用,借:所得稅費用 貸:銀行存款
老師一個單位如果只有一個人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報增值稅時候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費基數(shù)怎么算?
老師,實收資本沒有印花稅稅種可以不申報印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負債表除了貨幣資金實收資本和未分配利潤這三項,其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!