你好體現(xiàn)在附加稅的計(jì)提基數(shù)那里
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報(bào)我們繳了6000元,又申報(bào)了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個(gè)免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報(bào)增值稅。
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報(bào)我們繳了6000元,又申報(bào)了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個(gè)免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報(bào)增值稅。
老師,公司是生產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月1月份所屬期申報(bào)了一筆出口退稅申報(bào)表,在這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)免抵退稅金額填哪里
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬,提折舊0.8萬,抵債1萬。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說在沒有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬,應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬,B實(shí)繳2萬A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬共102萬怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬多出2萬怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?