可以,小規(guī)模3季報不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
老師 小規(guī)模季不超45W 分錄:借 應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是季未轉還是月底轉
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,是按哪種做??
老師小規(guī)模企業(yè)季度未到到三十萬,增值稅應交稅費會計分錄怎么寫,是直接借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入-減免稅款嗎
小規(guī)模個體戶和小規(guī)模公司10月到12月份收入未超30萬 計提的應交增值稅結轉到營業(yè)外收入 直接 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 這樣做法對嘛
老師,我們是建筑公司,工地員工的床單被套被褥,刷牙洗臉的,盆桶,這些屬于福利費嗎?
過了試用期的第一天,如果公司辭退你,還可以按提前三天通知辭退嗎
如果法人因信用卡問題被列為黑戶了,對公司有沒有影響
建筑勞務公司,異地勞務需要預交增值稅嗎?
10月未申報增值稅前能否正常開具增值稅發(fā)票
企業(yè)需要退稅192,如果按納稅調整表填寫的話需要填寫8萬多才能不退稅,這種情況怎么辦的,還有其他方法可以不退稅嗎,退稅的話需要上傳太多的資料了
我這個月開票四十多萬超了三十萬。那我按照多少交稅
老師,您好,請問我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計算養(yǎng)老金,謝謝
這個費用具體指的什么
其他應收款-員工轉營業(yè)外支出需要員工申報個稅嗎?
老師要是交稅的話9月份月底計提增值稅附加稅,計提增值稅分錄借應交稅費應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
不用,不用做增值稅的這個結轉分錄 借應交稅費應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
老師小規(guī)模交稅9月底做計提增值稅附加稅的分錄吧
不用交增值稅,不需要做計提附加稅
老師要是交稅月底做計提分錄是吧!
是,要是交稅月底做計提分錄