好,可以做到當(dāng)月之前就不用修改了。
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結(jié)帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進(jìn)7月呢?需要重新結(jié)轉(zhuǎn)6月成本嗎
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結(jié)帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進(jìn)7月呢?需要重新結(jié)轉(zhuǎn)6月?lián)p益嗎,還是只要把6月流水錄到7月,就好了?
老師,12月份有個(gè)銀行有幾筆流水發(fā)生,但是忘記做賬了,現(xiàn)在12月份已經(jīng)結(jié)賬了,已經(jīng)開始做1月份的賬了。請(qǐng)問,這個(gè)銀行的12月份的賬,我需要反結(jié)賬到12月,再補(bǔ)做進(jìn)去嗎?
我們公司有一筆3月31日應(yīng)收賬款到賬40萬公賬,然后沒有做到這筆銀行流水,是5月份發(fā)現(xiàn)的,但是3月份已經(jīng)金蝶軟件過賬了,現(xiàn)在怎么辦,可以5月份杰銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎,還是說要反過賬做到3月份,銀行流水是在3月31日
帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在收到以前月份的銀行流水,要反結(jié)轉(zhuǎn)重新入銀行流水嗎 還是從現(xiàn)在開始記賬
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。