是的,相當(dāng)于這倆科目對(duì)應(yīng)調(diào)整就行
請(qǐng)問一下老師,我怎么把其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí),要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
我要把其他應(yīng)付款調(diào)成 其他應(yīng)收款 這樣調(diào)對(duì)嗎 幫我看一下 老板要求全部調(diào)其他應(yīng)收
老師,我們社保劃其他應(yīng)付款了,怎么調(diào)到其他應(yīng)收啊,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收這樣調(diào)整嗎
老師,您好,我看上個(gè)會(huì)計(jì),往來掛賬的時(shí)候,同一個(gè)客戶:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 都有,我調(diào)賬:借:其他應(yīng)付款-保迪58萬 貸:其他應(yīng)收款-保迪58萬,這樣調(diào)整對(duì)嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
負(fù)數(shù)的 我寫正數(shù)對(duì)嗎
對(duì)的,本身就是這樣調(diào)整的