借其他應收款貸其他應付款。
請問一下,前面交接的會計把我們需要支付的運輸掛到了其他應收款了,我想把它調(diào)到其他應付款的話。要怎么調(diào)呢?
新接手一家公司,錄期初其他應付款是負數(shù),放到了其他應收款 怎么把其他應收款調(diào)到其他應付款
請問一下老師,我怎么把其他應收款調(diào)到其他應付款
把其他應付款調(diào)到其他應收款分錄怎么做
老師,請問一下,我想把其他應付款調(diào)整一下怎么做賬
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認為應是錯的