你好轉(zhuǎn)給他個(gè)人的嗎?如果是的話借款 對(duì)方能給你開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,公司沒(méi)有錢(qián)賬戶上,為了交電費(fèi)讓老板的其它公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)備注和給對(duì)方開(kāi)的票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入了其它業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎,可是公司沒(méi)有人員工資,把管理費(fèi)用房租的一部分結(jié)轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)成本可以么
實(shí)際是甲交票,領(lǐng)報(bào)銷(xiāo)款,應(yīng)該是給備用金,然后報(bào)銷(xiāo)進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來(lái)賬戶員工乙,導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒(méi)有往下結(jié)轉(zhuǎn),而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了,其他往來(lái)賬戶員工乙也離職了,沒(méi)有辦法通過(guò)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整,這種情況賬務(wù)怎么處理?
轉(zhuǎn)給私人金額過(guò)大,非公司員工,為業(yè)務(wù)提成費(fèi),在賬上掛了其他應(yīng)收備用金,怎么解釋合理點(diǎn)
本公司為小規(guī)模納稅人,企業(yè)員工已離職,掛在他名底下的其他應(yīng)收款(金額較大)賬務(wù)怎么處理?需要提供什么說(shuō)明材料呢?
企業(yè)的費(fèi)用票太多,有費(fèi)用就是庫(kù)存現(xiàn)金支付,只要賬上的庫(kù)存現(xiàn)金不夠,就通過(guò)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)進(jìn)去庫(kù)存現(xiàn)金,時(shí)間長(zhǎng)了,其他應(yīng)付款的金額越來(lái)越大,私戶轉(zhuǎn)個(gè)人或者提現(xiàn)金,也不體現(xiàn)出來(lái),不做賬,其實(shí)就是虛設(shè)的庫(kù)存現(xiàn)金,走走賬,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款金額龐大,應(yīng)該怎么解決呢?
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷(xiāo)表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷(xiāo)單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專(zhuān)票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
不能開(kāi)發(fā)票
那你正常的做銷(xiāo)售費(fèi)用傭金匯算清繳,納稅調(diào)增,最好是給他代扣代繳。