您好,可以用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本的
請(qǐng)問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板把投資款轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還是不走庫(kù)存現(xiàn)金? 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí)
請(qǐng)問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個(gè)人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對(duì)不上的 還是不走庫(kù)存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會(huì)計(jì)分錄處理成借:庫(kù)存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費(fèi)用,用的是庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問現(xiàn)在能不能把庫(kù)存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫(kù)存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
你好,老師,法人也是股東,她個(gè)人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對(duì)嗎?那摘要怎么寫呢? 庫(kù)存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
(1)其他應(yīng)付款余額很大,說明公司資金流短缺,老板為公司墊付資金,很正常,一般稅局不會(huì)找企業(yè)麻煩,當(dāng)然最好是漫漫消化該余額為好。 (2)如果掛賬時(shí)間很長(zhǎng),可以確定為無法支付的款項(xiàng),但前提是:應(yīng)付未付款項(xiàng)已逾期2年。這樣,就可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)入當(dāng)年應(yīng)納稅所得額,計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
但是這個(gè)其他應(yīng)付款是個(gè)人 不是法人,股東或者是一起出資的人 , 只是一個(gè)員工
如果要是把其他應(yīng)付款通過其他貨幣資金微信或者支付寶填上一點(diǎn),但是賬上肯定也不會(huì)平,一直都是支付,也沒有收入
當(dāng)然最好是漫漫消化該余額為好,不然就繼續(xù)掛賬,如果有證據(jù)不用還了,做營(yíng)業(yè)外收入。
有收入 就該繳稅了 有沒有什么辦法 能夠消化 還不繳稅?。?
如果私戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人在用于公司,把這個(gè)私戶轉(zhuǎn)賬的過程體現(xiàn)出來做在賬里 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
付出去就消化了,也不用交稅,因付出的收款方是個(gè)人,對(duì)個(gè)人監(jiān)管不太嚴(yán)
老師 您說的付出去 是哪一種付出?我不太明白
其他應(yīng)付款金額是你們借進(jìn)來的錢,現(xiàn)在還出去不就平了