你好,稍等我看一下回復(fù)你。
請問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項(xiàng),其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項(xiàng),其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯了
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
老師資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)
其他應(yīng)付款的資產(chǎn)負(fù)債表如何計(jì)算?是不是應(yīng)付利息+應(yīng)付股利+其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款壞賬準(zhǔn)備
如果表格有應(yīng)付利息和應(yīng)付股利,其他應(yīng)付款是不是要加上他們兩個再加其他應(yīng)付款金額?
老師,轉(zhuǎn)賬失敗退回后又重新轉(zhuǎn)出成功,前面的一出一進(jìn)可以不做賬嗎?
各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見,還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認(rèn)繳的,并不是實(shí)繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請那位老師詳細(xì)解析一下,謝謝
老師您好,跨年度補(bǔ)發(fā)工資請問怎么繳個稅?比如7月補(bǔ)發(fā)了2024年10月—2025年4月的工資?
哪些行業(yè)需要用進(jìn)銷存軟件?
老師,個體戶的銀行分私戶和公戶嗎?
買的車噴漆這個發(fā)票可以嘛
老師你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生產(chǎn)50個產(chǎn)品,你們就要做50個BOM表么?
你好,老師,員工是超左購買社保的年齡是不是可以不買社保的
老師連續(xù)12個月超過500萬元升成一般納稅人是開的一張發(fā)票有一部分超過500萬有一部分沒有算稅費(fèi)是分開算稅費(fèi)還是按全部算成一般納稅人的稅率
老師:在銀行去打印的資信證明這些是進(jìn)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
其他應(yīng)付款沒有壞賬的 應(yīng)收考慮壞賬的?
項(xiàng)目如何計(jì)算出來的公式是怎么樣的
就是把你那個公式。壞賬準(zhǔn)備去掉,其他不變。