您好,也是可以計入這個管理費用差旅費,或者說銷售費用差旅費里面的。

員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發(fā)票,能報銷抵扣費用嗎?
公司員工帶兩個勞務人員(不是本公司的人)一起出差,公司員工代墊的差旅費要怎么報銷?
老師,總公司員工和分公司一起出差,兩公司是獨立核算的,總公司員工可以在分公司報銷差旅費嗎?
老師,因公司業(yè)務需要,人員不夠,由公司 意外的人員代替去外地出差。這種報銷是由公司人員代替報銷?還是實際本來報銷??代替出差的這個人不是公司員工
老師,因公司業(yè)務需要,人員不夠,由公司以外的人員代替去外地出差。這種報銷是由公司人員代替報銷?還是實際本人報銷??代替出差的這個人不是公司員工。
我們去年付的一筆房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術服務費,成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認收入,后補開發(fā)票,這個賬務處理和申報怎么弄呢
老師,您好。請問我們機械設備租賃公司,一般納稅人開13點的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設備折舊。設備維修費。還應該有什么?油費和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們去年預提的費用15萬,到今年匯算清繳的時候發(fā)票都沒有開來,然后會計事務所的人匯算時給我們補繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費計入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實際發(fā)放總數(shù)還是計提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個體戶可以用私戶收款只設置一套賬嗎
這兩個勞務人員的發(fā)票直接給我公司代墊員工,由這個代墊的員工來報銷即可嗎?因為像車票都是實名的,非公司員工的車票會顯示公司以外人員的名字,這樣可以由代墊員工直接報銷嗎?
也是可以的,正常報銷就可以了。