同學(xué)你好 都是要計(jì)提的 只有個稅不用計(jì)提

老師好,企業(yè)所得稅和印花稅需要計(jì)提嗎?會計(jì)分錄怎么處理?
印花稅,企業(yè)所得稅和個人所得稅要不要計(jì)提,分錄怎么做
小規(guī)模納稅人,每季度末繳納印花稅和企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么寫?要先計(jì)提嗎?
老師,沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,和印花稅,這個月做賬的時(shí)候需要補(bǔ)計(jì)提嗎,計(jì)提分錄是什么
老師,企業(yè)所得稅和印花稅需要計(jì)提嗎?分錄該怎么做?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會不會有分險(xiǎn),1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


分錄分別怎么做
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金