同學(xué)你好 都是要計(jì)提的 只有個(gè)稅不用計(jì)提
老師好,企業(yè)所得稅和印花稅需要計(jì)提嗎?會計(jì)分錄怎么處理?
印花稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅要不要計(jì)提,分錄怎么做
小規(guī)模納稅人,每季度末繳納印花稅和企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么寫?要先計(jì)提嗎?
老師,沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,和印花稅,這個(gè)月做賬的時(shí)候需要補(bǔ)計(jì)提嗎,計(jì)提分錄是什么
老師,企業(yè)所得稅和印花稅需要計(jì)提嗎?分錄該怎么做?
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會計(jì)科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會計(jì)科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項(xiàng)未及時(shí)確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認(rèn)大金額以前款項(xiàng)的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實(shí)際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時(shí)點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時(shí)點(diǎn)來確認(rèn)收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
的a選項(xiàng)說金融資產(chǎn)的減值是計(jì)入當(dāng)期損益的,但是其他債權(quán)投資的信用減值損失是計(jì)入其他綜合收益,他并沒有計(jì)入當(dāng)期損益哦。這個(gè)a選項(xiàng)是不是也不對呀?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)?
老師,企業(yè)去年11月領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,這個(gè)月才開通稅務(wù),企查查顯示異常,現(xiàn)在是不是要把2024工商年報(bào)先補(bǔ)報(bào)
老師請問,4s店需要有什么經(jīng)營范圍或是資質(zhì),可以開具掛牌費(fèi)的發(fā)票
分錄分別怎么做
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金