您好,直接補(bǔ)報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅時,系統(tǒng)會根據(jù)填寫的稅款所屬期(2023年)自動計算應(yīng)納稅額,但可能觸發(fā)逾期申報流程(需先處理逾期登記),并自動加收滯納金(每日萬分之五,從2024年1月1日起算),具體能否直接申報取決于當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)設(shè)置(部分系統(tǒng)會強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)逾期申報入口),我們先聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。

老師,我們買的20年土地使用權(quán),然后做了廠房,目前一直都申報城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在廠房驗(yàn)收了,說要繳納房產(chǎn)稅了,繳納房產(chǎn)稅的話,我們土地使用稅是不是不用繳納?這個稅種是要去稅務(wù)局核定還是我們直接報稅期的時候自己采集
老師,22年匯算時,我們公司謊報成本了。23年12份處理的,填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產(chǎn)負(fù)債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報我直接把這個錢填進(jìn)去可以嗎
老師您好,電子稅務(wù)局需要申報2023年年度財務(wù)報表,公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。23年的時候我有一些沒有發(fā)票直接做費(fèi)用的,那報送這個年度財務(wù)報表的時候是需要調(diào)整這部分嗎?還是可以直接按23年12月底的那份報送23年度財務(wù)報表。謝謝老師!公司沒有審計。
老師,您 好,請教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
22年的時候有購進(jìn)一臺6080的投影機(jī),當(dāng)時做賬的時候直接計入費(fèi)用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進(jìn)去費(fèi)用了,23年稅審的時候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn),再進(jìn)行折舊,填報23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示說我未報資產(chǎn)折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
小規(guī)模納稅人,上個月沒發(fā)工資,這個月個稅申報可以報上工資嗎?老板說12月之前會把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類科目與費(fèi)用類科目怎么區(qū)分
老板開了幾張發(fā)票回來抵稅,發(fā)票的錢需要從公戶轉(zhuǎn)出來嗎?
凈現(xiàn)金流量在哪個表里找
@郭老師 第二種方式 想請您講解一下。
個人所得稅工資薪金稅率表
老師!有做出納相關(guān)的表格嗎
開辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個階段算是開辦費(fèi)
老師員工工資每月6000元但這個員工就只上4個月班,這是工資薪金申報時每月用交稅嗎


肯定有滯納金,只是我想著可以的話就不用更正申報了
直接補(bǔ)報23年稅款會有滯納金,更正申報和直接補(bǔ)報也有滯納金的,但更正的流程更規(guī)范,
這個房產(chǎn)稅有兩種,從價和從租,我只能填一種對不,老師
您好,不是的,看實(shí)際我們是租還是自用 ,2種都有的話,都要申報的
只有一種從租,是填基本信息時就要選擇還是怎么的,我試著填了下,感覺都是必填項(xiàng),城鎮(zhèn)土地使用稅還帶不出來金額
那我們就申報從租,土地使用稅需要手動填寫,