你好,你們購進(jìn)的已稅毛坯的比例,當(dāng)期領(lǐng)用數(shù)量
請(qǐng)問老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計(jì)不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理,然后還有購進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
請(qǐng)問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,對(duì)方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報(bào)免抵退稅的
請(qǐng)問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
您好 齊老師 能請(qǐng)教您一個(gè)納稅的問題嗎 我這邊要做個(gè)0申報(bào) 我想請(qǐng)問一下那種財(cái)務(wù)報(bào)表的問題 資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù)據(jù)但后期沒有發(fā)生業(yè)務(wù)那么我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是不是期末數(shù)還是等于期初數(shù) 另外現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表是否都是填0
#提問# 請(qǐng)問老師,資源稅申報(bào)表怎么填?。课覀兪巧a(chǎn)燒結(jié)紅磚的企業(yè)。銷售數(shù)量填一共用的數(shù)量,后面有一個(gè)準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)數(shù)量,這個(gè)有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎,我不知道這個(gè)怎么算
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本