同學(xué)你好 對的 這個季度的季末數(shù)等于下個季度的季初

分紅后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上了,本期凈利潤應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)。差額就是分紅的。我請教別人說讓我做個利潤分配表,還有一個疑問就是利潤表應(yīng)該怎么申報(bào)啊,按照正常申報(bào)嗎,還是要把分紅那里加上?
您好 齊老師 能請教您一個納稅的問題嗎 我這邊要做個0申報(bào) 我想請問一下那種財(cái)務(wù)報(bào)表的問題 資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù)據(jù)但后期沒有發(fā)生業(yè)務(wù)那么我這個季度申報(bào)的時(shí)候是不是期末數(shù)還是等于期初數(shù) 另外現(xiàn)金流量表和利潤表是否都是填0
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師:我剛發(fā)現(xiàn)我們物業(yè)公司2022年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)怎么不等于利潤表中的凈利潤呢,差額是411.36,這個有問題嗎?報(bào)表是系統(tǒng)自動導(dǎo)出來的
老師,您好,我想問一下就是我剛接了一家兼職,賬目非常亂,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都對不上,經(jīng)過和老板商量,老板讓我砍斷前面的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在錄期初數(shù)是以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?比如企業(yè)所得稅季度報(bào)利潤多少負(fù)數(shù)我就填多少期初數(shù)嗎?我不知道怎么個砍斷前面的做法?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時(shí)候注冊資本是認(rèn)繳,上個月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司


好的謝謝老師 利潤表和現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)都填0哈 \'資產(chǎn)負(fù)債表期末等于期初是嗎
是零的話就一樣了