你好,不用重復申報,只申報一次就可以
老師我們公司紅沖2022年免稅發(fā)票因為字母開錯了現(xiàn)在紅沖了重新開,報增值稅是一正一負不應該為0嗎?為什么只有正數(shù)呢?
請問,發(fā)票沖紅了,額度沒變回來,是什么原因???謝謝
老師,我們老板把公司的經營項目轉給員工經營去了,簽了合作協(xié)議,對方就使用公司的辦公場地和設備,然后公司每個月就收取合作方固定的費用,超過一定的盈利額還會按比例分成,這個算是收入嘛?我怎么做賬呢?
麻煩問下老師2季度累計有利潤,交企業(yè)所得稅可以用以前虧損的彌補嗎
食堂用 小規(guī)模公司調料開具了百分之1稅率一般納稅人可以抵扣嗎
備案答疑基金核算方式,還需要申報經營所得嗎?
上年付的團體保險費 借 其他應付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費用3000 貸 其他應付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應該怎么做分錄
資產負債表上未分配利潤很高,但是因為發(fā)工資賬上沒錢怎么辦?未分配利潤一直掛著么?
老師,個體戶查賬征收,2025年第一季度開了票,也交稅了,第二季度沒有開票,申報的時候,收入總額是填0嗎,但是所屬期是顯示2025.1.1-2025.6.30的
老師,老板成立了家公司,一家制造業(yè),一家銷售公司,現(xiàn)在想把制造業(yè)生產出來的產品賣給銷售公司,銷售公司做貿易型出口,這樣操作可行嗎?有哪些風險?
那么那個實際結算金額欄作用感覺不大哦?讓填寫的目的是什么呢
你好!你這個月按100還是50繳納的印花稅?
按合同不含稅總價100申報的。只是也填了實際結算金額。感覺意義就不大了
你好!不用填寫實際結算金額了