同學你好 你是要沖銷去年5個月的工資嗎?
老師你好,請問這個月計提工資,應發(fā)工資數(shù)是10000元,實發(fā)工資是9970元,代扣代繳個人所得稅是30元,請問如何做分錄嗎?就是本月計提分錄,下月發(fā)工資和銀行扣款時的分錄是什么謝謝
老師好!請問,農(nóng)民工去年5月份領了25000元(4個月的工資)工資,現(xiàn)在能去稅務局代開個稅發(fā)票嗎?發(fā)票開來是做去年的費用,還是今年的費用呢?謝謝老師!
#提問 #多發(fā)員工工資有去年5個月今年5個月 如果本月扣除 請問做什么科目?謝謝
#提問 #多發(fā)員工工資有去年5個月今年5個月 如果本月扣掉這個多發(fā)數(shù) 請問做什么科目?謝謝
請問老師,去年12月預提了員工年終獎,2月份發(fā)放,去年多計提了2000多元,這個賬該怎么調整呢?請老師指點一下,謝謝
請問,25年的領先一步和敲重點在哪里購買?
老師,怎么確認購買方已勾選認證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時候賬務需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營分紅,成本費用等需按部門分攤,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當時的會計分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務費 160000 貸:銀行存款 160000,當時正確的分錄應該是借:應付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調整的話需要通過以前年度損益調整這個科目嗎?具體調整的分錄應該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報社??圪M,為什么不同步醫(yī)療啊?北京這邊,怎么解決
老師 這個營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計征13個點的增值稅嗎
去年500元 今年500元 本月扣他本人1000元 這1千元怎么做分錄?
這1000不需要計提工資就可以了哈 ,相當于 他的應發(fā)數(shù)調減?
但是前面各項數(shù)據(jù)不能變啊
那沖銷下計提的工資數(shù),確認一下其他應收款,收回來就可以了
有去年的一半呀
主要金額不大可以直接計入當年 .如果想調整以前的需要通過以前年度損益調整