你好!305490/1.01*0.01就可以了 2,不用交企業(yè)所得稅。

某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷(xiāo)售(1)銷(xiāo)售給某小型超市一批肥皂,銷(xiāo)售收入206000元。(2)將本季所購(gòu)化妝品銷(xiāo)售給消費(fèi)者,銷(xiāo)售收入41200元。(3)銷(xiāo)售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷(xiāo)貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售收入144200元。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷(xiāo)售額換算為不含稅銷(xiāo)售額,即:不含稅銷(xiāo)售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問(wèn):需要多少附加稅費(fèi)
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷(xiāo)售(1)銷(xiāo)售給某小型超市一-批肥皂,銷(xiāo)售收入206000元。(2)將本季所購(gòu)化妝品銷(xiāo)售給消費(fèi)者,銷(xiāo)售收入41200元。(3)銷(xiāo)售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷(xiāo)貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售收入144200元。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷(xiāo)售額換算為不含稅銷(xiāo)售額,即:不含稅銷(xiāo)售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問(wèn):需要多少附加稅費(fèi)
1. (計(jì)算題) 甲企業(yè)為居民企業(yè),2022年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元,出租辦公樓租金收入120萬(wàn)元,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入40萬(wàn)元; (2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價(jià)35萬(wàn)元; (3)實(shí)發(fā)合理工資薪金總額1000萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元; (4)支付訴訟費(fèi)2萬(wàn)元,工商行政部門(mén)罰款3萬(wàn)元,母公司管理費(fèi)68萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)7萬(wàn)元; (5)繳納增值稅90萬(wàn)元,消費(fèi)稅19萬(wàn)元,資源稅6萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加10.9萬(wàn)元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算甲企業(yè)2022年度應(yīng)納企業(yè)所得稅的收入總額是多少? (2)計(jì)業(yè)務(wù)3準(zhǔn)予稅前扣除的金額是多少? (3)計(jì)算業(yè)務(wù)4準(zhǔn)予稅前扣除的金額是多少? 計(jì)算業(yè)務(wù)5準(zhǔn)予稅前扣除的稅金是多少? (5)計(jì)算甲企業(yè)2022年度應(yīng)納稅所得額是多少? (6)計(jì)算甲企業(yè)2022年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅是多少?
老師,請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題,1.如果我們公司1-2季度,利潤(rùn)總額為500萬(wàn)或300萬(wàn),那我們應(yīng)該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計(jì)算? 2.就是我們找的卸貨的臨時(shí)工,每個(gè)月結(jié)一次費(fèi)用,對(duì)方又提供不了發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)納稅?
請(qǐng)問(wèn)老師兩個(gè)問(wèn)題:個(gè)體工商戶(hù),1、季度銷(xiāo)售額不含稅收入填305490元的話(huà),請(qǐng)老師直接告訴我,要交多少錢(qián)增值稅費(fèi)用?因?yàn)槲也淮_定的計(jì)算的對(duì)否。2、季度利潤(rùn)5萬(wàn)元,要交多少企業(yè)所得稅?謝謝
老師,外貿(mào)二手車(chē),需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢

