您好,那你六月份的時候不能抵扣的
老師,我們公司在外省有一個建筑服務的項目,6月份開了票,預繳增值稅的話是6月去交還是7月15之前交呢?
請問外地項目6月份開的發(fā)票,本應該外地預交增值稅。但是發(fā)票開完了,項目一直沒在6月交稅。這筆增值稅是在7月初交的,請問6月份我能抵扣這筆嘛?增值稅預交表中也沒有這筆數(shù)。
老師我司異地施工7月預繳增值稅和附加稅了!本來應該6月份開完票就做預繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報所屬期7月稅費,表一里增值稅和附加稅都是負數(shù)!請問可以申報嗎?
請問老師,建筑項目1月份開票應該在外地預交增值稅,但是因為忘記計劃明天去交稅。今天我申報增值稅,能否把這部分填到預交數(shù)里,扣除申報嘛?
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應交稅費~進項稅 貸:應交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么