您好,當(dāng)然不可以的呀,我們還沒(méi)有預(yù)繳呢
請(qǐng)問(wèn)郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū),公司注冊(cè)地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào),7月份沒(méi)開(kāi)票應(yīng)該也是零申報(bào)?2、8月份有開(kāi)票,稅率是9%,稅金是27000元,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,到時(shí)間申報(bào)8月份賬,假如沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報(bào),有沒(méi)有考慮預(yù)交增值稅,附加說(shuō),印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,今天填寫(xiě)申報(bào)表不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話(huà)“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
你好,老師!我想問(wèn)一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報(bào)稅時(shí),預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項(xiàng)稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)影響企業(yè)的納稅評(píng)級(jí)?因?yàn)槲覀兤髽I(yè)上年的納稅評(píng)級(jí)為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月都以上面說(shuō)這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個(gè)月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報(bào)?會(huì)不會(huì)影響納稅評(píng)級(jí)?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑項(xiàng)目1月份開(kāi)票應(yīng)該在外地預(yù)交增值稅,但是因?yàn)橥浻?jì)劃明天去交稅。今天我申報(bào)增值稅,能否把這部分填到預(yù)交數(shù)里,扣除申報(bào)嘛?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問(wèn)一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開(kāi)的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢(qián),這筆錢(qián)總部不會(huì)體現(xiàn),也沒(méi)有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊個(gè)人給公司開(kāi)普票,開(kāi)了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過(guò)30萬(wàn)就行了嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)息客戶(hù)欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
請(qǐng)問(wèn)我在4-6月份做賬之后結(jié)賬提示有一萬(wàn)幾所得稅要繳納,實(shí)際上傳報(bào)表后所得稅繳交為0是什么原因
老師您好,汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,但不是那種 4s 店,是規(guī)模很小的一個(gè)展廳一個(gè)公司,銷(xiāo)售汽車(chē)要交什么稅?有需要代扣代繳的稅嗎?
老師一個(gè)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師一個(gè)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
主要項(xiàng)目明天去交
您好,咱這也只能下月扣呀,現(xiàn)在交的是1月的稅款嘛
預(yù)交的不是說(shuō)次月10天內(nèi)交也可以
您好,您看我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅是不是1月呀,咱明天預(yù)繳是不是2月稅款呀,不能提前抵的呀
之前也出現(xiàn)這種忘記交的情況,然后接著就去交了。只不過(guò)增值稅申報(bào)晚,這次是著急開(kāi)票。
您好,我們沒(méi)有申報(bào)增值稅也可以開(kāi)票呀,我們今天都開(kāi)票了
我看預(yù)交增值稅說(shuō)1月末未交的,次月10號(hào)交了也算預(yù)交
您好,那我們?cè)鲋刀愊炔簧陥?bào),照樣可以開(kāi)票的,等異地增值稅交了再申報(bào)
主要數(shù)電發(fā)票沒(méi)有額度了。需要申報(bào)了吧?
您好,沒(méi)有額度確實(shí) 要申報(bào)后才重新給額度的,晚一天開(kāi)也沒(méi)關(guān)系呀,明天開(kāi)的發(fā)票,客戶(hù)也抵扣不了
過(guò)年都準(zhǔn)備給甲方要款的,都著急的
主要領(lǐng)導(dǎo)讓開(kāi),我也沒(méi)辦法。都不知可以這樣操作嘛?
您好,實(shí)在焦急要款,我們那個(gè)預(yù)繳稅款就下月抵嘛,只有擇一
如果讓他明天交完。我在申報(bào)呢?主要系統(tǒng)比對(duì),明天他交完系統(tǒng)可能還過(guò)不來(lái)。就像昨天預(yù)交的稅今天系統(tǒng)都沒(méi)過(guò)來(lái)的
您好,是的,這個(gè)不是我們能控制的,后臺(tái)有時(shí)快有時(shí)慢
明天讓他交完我在申報(bào)呢?
您好,是的,說(shuō)不定后臺(tái)比對(duì)快呢,我們本月就少交點(diǎn)稅
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~