做營(yíng)業(yè)外支出可以
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說(shuō)應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實(shí)也是貨款,不過我們開的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬???
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會(huì)付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒開票的做無(wú)票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
老師,就是我們是零售的,個(gè)體戶,有很多客戶,所以之前的會(huì)計(jì)是按天確認(rèn)收入的,就是根據(jù)一天的銷售單總金額確認(rèn),沒有建客戶明細(xì)賬,這樣做可以嗎,后面讓我做的話我應(yīng)該怎么做比較合適呢,這個(gè)是內(nèi)賬,我們有進(jìn)銷存軟件,里面有銷售情況收款情況購(gòu)買情況,她之前是月末做一次應(yīng)付,應(yīng)收是一天的銷售總額
我們公司是做零售的,就是每次去收款時(shí),顧客都會(huì)抹零,和之前的應(yīng)收款存在差異。這種抹零應(yīng)該怎么做賬呢,后面也收不回來(lái)
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來(lái),過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
老師,他們有做其他業(yè)務(wù)少付,這兩者有啥區(qū)別啊。
因?yàn)楹竺媸詹换貋?lái),也要做計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎
你好,是的哦嗯嗯額
????,到底做哪種比較好啊