好,如果是按年交的,就年末交就可以了。
請(qǐng)問老師:我們?cè)?021年12月收到了一筆投資款,2022年1月收到了一筆投資款,要交資金帳薄印花稅,印花稅的所屬期怎么填?
老師您好,我們印花稅是按期交的,現(xiàn)在我們收到了投資款,是不是現(xiàn)在不能交,等到年底了才能交啊。
你好,我想咨詢下,交印花稅是根據(jù)簽訂合同日期來的嗎?第二個(gè)問題是這個(gè)樣的,我沒有收到他們的合同,他們給我們開票是在四月份,我們交印花稅是按照季報(bào)來申報(bào)的。我在第二季度交的稅?,F(xiàn)在才收到他們的合同,他們合同上的日期是二月份。這種情況不算我們拖延交印花稅吧。謝謝你了
老師,營(yíng)業(yè)賬簿印花稅我們?cè)?022年就交了,到現(xiàn)在都沒有增資。就不能交賬簿印花稅吧?
老師好,我們1月份做注銷,核定的是按年交印花稅,22年交的,23年沒交,現(xiàn)在24年了,到底要交幾次啊?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?