你好,核定按年,那23年和24年都申報(bào)繳納一次就可以了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,專(zhuān)管員打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我公司從去年成立到現(xiàn)在沒(méi)有交印花稅,我公司是物流公司,專(zhuān)管員說(shuō)現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來(lái)交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒(méi)有交過(guò),不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅-營(yíng)業(yè)賬薄稅種核定日期是2023年1月1日起-2050年,現(xiàn)在需要交22年的印花稅嗎?核定是按年交。
老師,實(shí)收資本印花稅是收到當(dāng)年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實(shí)收資本是注冊(cè)那年就收到了后面沒(méi)有增加,今天稅務(wù)局通知我們說(shuō)2022年的印花稅還沒(méi)有交,說(shuō)是實(shí)收資本的
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒(méi)交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時(shí),納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進(jìn)去嗎
老師您好,我們印花稅是按期交的,現(xiàn)在我們收到了投資款,是不是現(xiàn)在不能交,等到年底了才能交啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
可以把印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)平嗎?比如23年交750,24年1月交750,因?yàn)榭缒炅藛?,能分錄?xiě)一下嗎?
24年度要申報(bào)并繳納印花稅嗎?
印花稅直接進(jìn)稅金及附加的,影響的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),你直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的話,借未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
是按年度繳納印花稅,老師24年印花稅要申報(bào)及繳納嗎?
按理沒(méi)發(fā)生印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)不需要,但核定征收的最好還是咨詢(xún)下專(zhuān)管員或當(dāng)?shù)囟惥?