你好,核定按年,那23年和24年都申報繳納一次就可以了

老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,請問印花稅-營業(yè)賬薄稅種核定日期是2023年1月1日起-2050年,現(xiàn)在需要交22年的印花稅嗎?核定是按年交。
老師,實(shí)收資本印花稅是收到當(dāng)年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實(shí)收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務(wù)局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實(shí)收資本的
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進(jìn)去嗎
老師您好,我們印花稅是按期交的,現(xiàn)在我們收到了投資款,是不是現(xiàn)在不能交,等到年底了才能交啊。
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會觸發(fā)警報嗎?


可以把印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)平嗎?比如23年交750,24年1月交750,因?yàn)榭缒炅藛?,能分錄寫一下嗎?
24年度要申報并繳納印花稅嗎?
印花稅直接進(jìn)稅金及附加的,影響的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,你直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的話,借未分配利潤 貸銀行存款
是按年度繳納印花稅,老師24年印花稅要申報及繳納嗎?
按理沒發(fā)生印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)不需要,但核定征收的最好還是咨詢下專管員或當(dāng)?shù)囟惥?