你好,抵扣了他欠你的貨款嗎?借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款。
老師,客戶用個(gè)人賬戶打貨款到我們公賬上,要怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)教老師:客戶多付貨款1萬(wàn)元,后期不再合作,賬務(wù)處理怎么做呢?
酒店客戶開(kāi)房用會(huì)員卡支付怎么做賬務(wù)處理
客戶用酒作為貨款,怎么做賬務(wù)處理
您好,客戶欠款2萬(wàn),已酒抵賬,賬務(wù)處理怎么做合適呢
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
給我們開(kāi)的增值稅發(fā)票?
這個(gè)進(jìn)行我們能用嗎?
你好,你們主營(yíng)是什么的,和這個(gè)酒沒(méi)有關(guān)系
如果沒(méi)有關(guān)系的話,你問(wèn)你稅務(wù)局,偶然業(yè)務(wù)允許你們自己銷售吧。
如果我們做招待用呢?
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)收賬款, 借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
這個(gè)就相當(dāng)于視同銷售對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那就相當(dāng)于不用繳稅了,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣的
市場(chǎng)價(jià)格和成本是一樣的嗎?如果是的話可以。
老師,這批酒來(lái)的時(shí)候就直接進(jìn)招待費(fèi)里可以嗎?
有風(fēng)險(xiǎn)的,你們單位少交了稅款。
但是,進(jìn)來(lái)價(jià)跟出去價(jià)一致,不需要繳納增值稅???
你好。但是你增值稅沒(méi)有申報(bào)呀?
結(jié)果是一樣,但是影響你申報(bào)的數(shù)據(jù)不是。
我這邊進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證,這邊也不做銷項(xiàng),可不可以?
的可以的可以的,你自己決定就行。
老師,還有個(gè)問(wèn)題,他的酒來(lái)的專票總金額大于應(yīng)收賬款,差額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
可以的,可以這么做的。