你好,你這個是需要補稅的情況,對不對?
老師,您好,請教一下 ,用的小企業(yè)會計準則,沒有 以前年度損益調(diào)整 科目,匯算清繳退稅的分錄 可以直接做 借:銀行存款 貸:所得稅費用 嗎
老師您好!請問匯算清繳繳納的稅款會計分錄怎么做呢?可以直接借所得稅費,貸銀行存款嗎?
老師您好!我現(xiàn)在匯算繳納的企業(yè)所得稅分錄,直接借:所得稅費用2萬元,貸:銀行存款2萬元??梢詥幔窟€是需要通過未分配利潤科目呢?
您好老師,匯算清繳補交23年企業(yè)所得稅,會計分錄這么做可以嗎 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交企業(yè)所得稅 交稅時:借:應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
請問,小企業(yè)會計準則,我們25企業(yè)所得稅匯算清繳補稅,可以直接借所得稅費用,貸銀行存款嗎?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
嗯嗯,就是補稅款
補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
您好,不用客氣的了
那是不是只要不是支付當年度所得稅都是這個分錄呢?比如第四季度申報預繳四季度所得稅款也是這樣,而不能寫借所得稅額貸銀行存款
你好!1是的。2不對,在四季度的時候計提,然后跨年繳納沒問題