同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款????
甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)2020年3月10,購入需要安裝的設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為350000元,增值稅45500元。華發(fā)公司委托長江公司將設(shè)備運至公司所在地,運費為4600元,增值稅為414元。以上款項已經(jīng)使用銀行存款付清。?(2)3月15日,收到設(shè)備后,公司組織技術(shù)人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39000元,安裝工人薪酬14000元,領(lǐng)用倉庫中的原材料3800元。2020年3月28日,安裝活動結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測算,該設(shè)備的凈殘值為10000元,預(yù)計使用5年,采用年數(shù)總和法計提折舊。?要求:?(1)做出2020年3月10日,甲公司購買設(shè)備的賬戶處理;?(2)做出甲公司設(shè)備安裝期間有關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;?(3)做出2020年3月28日,設(shè)備安裝完工的賬務(wù)處理;?(4)計算2020年該設(shè)備的折舊金額;?(5)計算2021年該設(shè)備的折舊金額。?
1.甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)2020年3月10,購入需要安裝的設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為350000元,增值稅45500元。華發(fā)公司委托長江公司將設(shè)備運至公司所在地,運費為4600元,增值稅為414元。以上款項已經(jīng)使用銀行存款付清。?(2)3月15日,收到設(shè)備后,公司組織技術(shù)人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39000元,安裝工人薪酬14000元,領(lǐng)用倉庫中的原材料3800元。2020年3月28日,安裝活動結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測算,該設(shè)備的凈殘值為10000元,預(yù)計使用5年,采用年數(shù)總和法計提折舊。?要求:?(1)做出2020年3月10日,甲公司購買設(shè)備的賬戶處理;?(2)做出甲公司設(shè)備安裝期間有關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;?(3)做出2020年3月28日,設(shè)備安裝完工的賬務(wù)處理;?(4)計算2020年該設(shè)備的折舊金額;?(5)計算2021年該設(shè)備的折舊金額。
老師,老板我們公司還在籌建期,老板通過微信轉(zhuǎn)了一筆錢給總經(jīng)理(老板的弟),總經(jīng)理拿這筆錢買了很多籌建期用的東西。 就拿了收據(jù)回來給我,比如說買了一把裝修用的手電鉆280元,這個改怎么做賬呢? 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個要寫總經(jīng)理還是老板的名字) 280元 貸:管理費用—開辦費 280元。 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個費用報銷單,付在280元的后面? 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?
老師,新公司6月成立,開業(yè)前期有很多開辦費,然后我們總經(jīng)理自已轉(zhuǎn)來1萬多的備用金用于開業(yè)前期的費用,這個我然后出賬呢,
老師,公司在籌備期,總經(jīng)理微信轉(zhuǎn)了1萬多的備用金給到人力準備日常購買開業(yè)前期的費用,然后出賬呢
一般納稅人可以開3個點普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務(wù),怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔風(fēng)險是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔個人沒有開票導(dǎo)致個人少交增值稅的風(fēng)險義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財務(wù)說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
這個借方:銀行存款-微信?
學(xué)員朋友您好,其他貨幣資金
用庫存現(xiàn)金替代可以嗎
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題?????
因為老板直接轉(zhuǎn)到微信上了,也不好記賬,把她當做庫存現(xiàn)金給了
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況做平也可以的????
但是按實際情況,這樣做不好吧
同學(xué)您好,盡量做成準則推薦的????