你好這個(gè)記人業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來(lái)指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),用差旅費(fèi)嗎?(比如說(shuō)我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來(lái)分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因?yàn)槲覀儽緛?lái)招待費(fèi)就很高,想把一部分招待費(fèi)在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)視察,獨(dú)立核算子公司報(bào)銷集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,公司是新注冊(cè)的,這段時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生了差旅費(fèi)-油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、住宿費(fèi),還有招待費(fèi),這些個(gè)都要記入開(kāi)辦費(fèi)嗎, 還有,老師,銀行轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導(dǎo)用途是差旅費(fèi)呢還是報(bào)銷費(fèi)用
#提問(wèn)#背景:同一集團(tuán)控股下的分公司,但分公司在稅法上是獨(dú)立核算的個(gè)體;例如南昌公司(我司)招待成都公司同事游玩景點(diǎn),吃飯等應(yīng)該掛業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利?
旅游公司內(nèi)賬,公司社長(zhǎng)用自己的車去接送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的車費(fèi),報(bào)銷時(shí)計(jì)入什么科目明細(xì),是管理費(fèi)用招待費(fèi),還是管理費(fèi)用市內(nèi)交通費(fèi)?還是其他?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝