你好,一般來說不低于成本價銷售,問題都不太大。

客戶購買了一箱農(nóng)產(chǎn)品柿子,售價29,要求開發(fā)票。我在給開的增值稅普通發(fā)票單價填寫的是29,稅率1%,開出來的票價稅合計29.29,問問這樣的票正常嗎?偶爾看到別人的開票方式與自己的不一樣,發(fā)票單價都是比實際購買單價低,但價稅合計又與實際購買的產(chǎn)品單價一致,請問下開的票有問題了還是?
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
3、只要求做前面的4個方案,第5個方案不要求該公司所得稅稅率為25%,分別計算需要繳納的增值稅和所得稅?稅后利潤是」少?甲商場是增值稅一般納稅人,本年8月為促銷有以下五種方案可供選擇:方案一:商品8折銷售,即原先價值為1000元的商品,現(xiàn)在售價為800元。方案二:買一贈一,即顧客只需花800元即可購買原價800元的商品,同時獲贈價值200元的商品,且價值200元的商品的購進價格為140元(以實際收取的價款800元換算為不含稅價款后,按照原品與贈品公允價值的比例分別填寫在同一張發(fā)票的金額欄,則按照分?jǐn)偤蟮慕痤~分別計算原品與贈品各自的增值稅銷項稅額)。方案三:買一贈一,即顧客只需花800元即可購買原價800元的商品,同時獲贈價值200元的商品,且價值200元的商品的購進價格為140元(將贈送的200元的贈品單獨開具發(fā)票,則不僅原價800元的原品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送的200元的贈品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅)。
ABC三種產(chǎn)品報價價格是不一樣的,送貨單也是按照報價單來開具和出貨。但客戶下采購訂單把三種產(chǎn)品的價格平均了,即ABC的單價都一樣,(總價一致),現(xiàn)要求發(fā)票按訂單開,請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問公司貨物:例如進貨 冷板0.3 4.35元單價,進了300公斤(含稅) 冷板0.9 3.75元單價 ,進了500公斤(不含稅) 銷售:冷板0.3 賣了300公斤,4.15元單價(不含稅) 冷板0.9 賣了450公斤,3.9元單價(不含稅) 像這種情況,老板要求就按每月均價去核算成本利潤,是否可以按照老師之前提出的平均等價核算法呢?先把含稅金額核算出不含稅金額,統(tǒng)一按照不含稅金額核算。因為公司的貨物是按照每天貨品的漲跌走勢去進貨,售貨的,每天的進貨售貨都一樣,有些客戶售貨單價還高一點,老板為了方便統(tǒng)一,月底,想看整個月的均價財務(wù)報表。怎么才能更好核算均價利潤成本呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
這樣,發(fā)票的單價就與送貨單的單價不一樣,行嗎?
你好你重新補一個送貨單吧。