可以 使用加權平均單價來
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務局新系統(tǒng)?
研發(fā)費用加計扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個是費用化,一個是資本化?
增值稅,以前月份有進項沒抵扣,產(chǎn)生銷項時,直接做抵扣嗎?即使沒到申報期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請問,這個題計算攤余成本時 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
老師,員工工資6個月沒有發(fā)放,之前也沒有計提,現(xiàn)在7月以前的工資,6月底計提1-6月工資,7月發(fā)放,然后七月申報個稅可以嗎
我想問一下關于成本的事情,比如購買商品雪糕 ,一箱37.5 每箱子50個,銷售價一箱55元,也是每箱50個,這個的成本如何算呢,比例呢
老師,對方之前是我公司餐飲發(fā)票的供應商(個體工商戶) 現(xiàn)在這個供應商變成我公司的員工,申報這個供應商的工資,合理嗎?
老師 怎么還有16%的稅點
老板讓你開發(fā)票,但是是走賬的,不給開就干不了那個工作,要怎么規(guī)避風險?還是直接辭職?
跨年紅沖發(fā)票稅務上只能沖減紅字發(fā)票開具當年的收入,詳見875號文,對嗎
扣除出來的稅金,不用計算成本是嗎?就讓有銷項的含稅-進賬的含稅?
你是一般納稅人,對方給你開的專票,都是用不含稅的金額來算加權平均單價。
你在 入庫的時候收到的專票還是加稅合計的嗎?
進貨時,個別廠家只賣含稅金額出貨的,不含稅的不賣。所以我們是對公結款,收到的自然是含稅專票。但是我們公司大部分客戶是以不含稅的金額過來購物的,不需要含稅的,只有一小部分客戶需要含稅而已。
你看發(fā)票,只要有專票,你是一般納稅人允許抵扣的,就是不含稅的。如果沒有發(fā)票,那就是你支付的價格就是成本