你好,您主營(yíng)業(yè)務(wù)不是收入是嗎?

老師,你好,我公司錢兩個(gè)季度有12000的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是無(wú)票收入,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有做無(wú)票收入報(bào),請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么影響
你好老師,做匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表盈利了,沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是虧損,這是合作社的免稅,但是在填所得稅優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),項(xiàng)目收入填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加不加營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做公司收的1萬(wàn)租金賬務(wù)上是有時(shí)是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時(shí)又是做在營(yíng)業(yè)外收入,但是季報(bào)年報(bào)的利潤(rùn)表是都是填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目的,請(qǐng)問(wèn)這樣天有什么深意嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做公司收的1萬(wàn)租金賬務(wù)上是有時(shí)是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時(shí)又是做在營(yíng)業(yè)外收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)年報(bào)的利潤(rùn)表是都是填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目的,請(qǐng)問(wèn)這樣天有什么深意嗎,公司不是租賃行業(yè)的
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)算到營(yíng)業(yè)外收入我本來(lái)的利潤(rùn)就是正的,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)季報(bào)的時(shí)候也需要按其他應(yīng)付款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的報(bào)表來(lái)申報(bào)嗎
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?


租賃不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎?如果是就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
不是主營(yíng)收入
我們不是做租賃業(yè)務(wù)的
這個(gè)記錄其他業(yè)務(wù)收入。因?yàn)樗墙?jīng)營(yíng)活動(dòng)的,而且不是咱主營(yíng)的業(yè)務(wù)。
那季報(bào)年報(bào)填那里啊,上一個(gè)會(huì)計(jì)填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目欄里,有什么深意嗎
你好,有什么滿意是啥意思?所得稅收入是報(bào)表所得稅的報(bào)表不填寫,營(yíng)業(yè)外收入啊,不單獨(dú)填寫的。
然后要是利潤(rùn)表他填寫營(yíng)業(yè)外收入,那就是填寫錯(cuò)誤了,他可能是想少交增值稅唄。
是深意,不是滿意,她財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里的利潤(rùn)表這部分填在營(yíng)業(yè)外收入欄目里,這樣可以嗎,為什么,
可以的,是因?yàn)樗清e(cuò)誤的。這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入。
少打了一個(gè)字是不可以的。
可以填,又是錯(cuò)誤的,什么意思,那財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表里應(yīng)該填那里
我是上面那個(gè)回復(fù)可以,前面少打了一個(gè)字,實(shí)際是不可以,我后面馬上就補(bǔ)上了。
這筆租賃收入是填寫在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入里面。 這個(gè)做賬是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。