你好,你看下你是不是主營就行,不是主營的話就放到其他業(yè)務收入,他應該是之前做錯。

老師咨詢一下我那個財務報表營業(yè)收入和報稅的金額都對的上 但是我把財務報表打印出來那個利潤表上面的營業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請這個是怎么回事?
你好老師,做匯算清繳時,財務報表盈利了,沒有營業(yè)外收入時是虧損,這是合作社的免稅,但是在填所得稅優(yōu)惠明細表時,項目收入填主營業(yè)務收入加不加營業(yè)外收入?
請問一下老師,上一個會計做公司收的1萬租金賬務上是有時是做在其他業(yè)務收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項目的,請問這樣天有什么深意嗎
請問一下老師,上一個會計做公司收的1萬租金賬務上是有時是做在其他業(yè)務收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是財務報表季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項目的,請問這樣天有什么深意嗎,公司不是租賃行業(yè)的
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應付款,償還不了的是不是計營業(yè)外收入,計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的,需要補企業(yè)所得稅,但是彌補上年的虧損就是負數(shù),請問我在申報季報的時候也需要按其他應付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
做到了主營就做主營,做到了其他業(yè)務收入就做其他業(yè)務收入。
那季報利潤表填那里啊,沒有其他業(yè)務收入欄目,還有第一季度她填在營業(yè)外收入怎么弄啊
報表里面包含著主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入沒有問題。
你賬上做對了就行,你報表不用管。
申報財務報表季報不需要管是吧,那這個第二季報申報的報表我要填那個欄目里啊
你好,根據(jù)本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這三個數(shù)據(jù)來填寫就行。
你的意思是吧這個租金和主營業(yè)務收入加在一起填到營業(yè)收入里嗎
是的,是這么做,是這么理解的。
那第一季度她填了營業(yè)外收入了,本年累計已經(jīng)有數(shù)值了,是不是就按它的第一季度的累計數(shù)值還是填在營業(yè)外收入,這一季度的本期就改過來填在營業(yè)收入
對的,是的,是這么做的
好,這些報表是不是不是很重要啊,填錯了也沒事啊
你好,不影響交稅的,沒有關系。
那如果申報 企業(yè)所得稅季報填錯了會很麻煩嗎
對的,是的,稅務局會找你們的,會要求寫說明修改。
所得稅季報填錯了,匯算清繳不是還要天一次嗎,是不是可以在匯算清繳上改過來啊
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來。
那企業(yè)所得稅季報是按照什么來的
利潤表本年累計的數(shù)據(jù)來填寫
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤表來填嗎,還有之前第一季度利潤表填錯了,租金她填到營業(yè)外收入了,不是也導致所得稅季報填錯了嗎
你好,主表的營業(yè)收入到利潤總額是根據(jù)利潤表來填寫的,但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù),需要根據(jù)稅法的來調(diào)整,比如成本費用,沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增,超過扣除比例的福利費、招待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、廣告收入也需要調(diào)整。
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫。
他做到營業(yè)外收入,你的利潤表里面也是營業(yè)外收入,他兩個申報的時候是一致的,這個不影響你改過來了之后,賬上改過來了,申報表里面不就改過來了。