嗯嗯,零申報就是了哈
老師,我們公司核定的稅種里面有文化事業(yè)建設費,以往都是零報,突然有一個月開始自動生成了數(shù)據(jù),雖然這個數(shù)據(jù)是白色框框,是可以改的,但是我應該改嗎?它是根據(jù)什么生成的呢?我們今年是開具過活動費的發(fā)票,是根據(jù)這個數(shù)字計算的嗎?
老師您好,我們公司是研發(fā)、生產自動化設備的(包括機器人),如果按照合同上的項目 開票,合同上有三項是 ……系統(tǒng) ,我們能不能開*機器人*AGV上層系統(tǒng)?稅率開13點?這個系統(tǒng)是我們研發(fā)的自動化設備上用到的,不會單獨賣的,都是隨設備一起出售的 下面是合同和我們公司的經營范圍
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應該先從我們A公司進書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結轉我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應該進書-開票-合同-打款-銷售-結轉成本對吧
老師,我們是圖書批發(fā)零售行業(yè),昨天報稅時系統(tǒng)自動帶出文化事業(yè)建設稅,這個我們不用報吧,我們也沒有開過這個發(fā)票,開的都是圖書銷售發(fā)票。
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司。現(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
我們會計給申報了 稅都交了 老師 這個是開什么內容發(fā)票 交這個稅啊 從事什么業(yè)務來交文化事業(yè)建設稅
開具廣告稅目和娛樂稅目才需要交印花稅