不計(jì)入應(yīng)付工資,按扣除的工資計(jì)提計(jì)入公司成本
老師,你好,從工資里扣除的員工的餐費(fèi),這個(gè)部分的個(gè)稅可不可稅前扣除,比如應(yīng)發(fā)工資5800,餐費(fèi)200,罰款100,我們是按5800申報(bào),還是按照5500申報(bào)個(gè)稅
老師,請(qǐng)問下我們給員工算工資的時(shí)候,有水電扣款之類的,直接直接扣除,算到應(yīng)發(fā)工資里嗎?
老師,公司對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人安全罰款從應(yīng)發(fā)工資扣除?還是扣完個(gè)所稅后實(shí)際扣除?。?/p>
直接從事研發(fā)活動(dòng)人員工資薪金可加計(jì)扣除,這里的工資薪金是指應(yīng)付職工薪酬還是實(shí)發(fā)工資
老師單位一個(gè)員工,之前借款1300,說是發(fā)工資了還,那我是發(fā)工資時(shí)直接扣除呢,還是發(fā)全額工資然后讓她歸還呢,
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
那員工工資應(yīng)發(fā)是5000,罰款1000,該怎樣計(jì)提計(jì)入公司成本呢
按扣除后4000的工資計(jì)提計(jì)入公司成本
哦哦,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是也要申報(bào)5000?扣除的1000我們公司用于年底獎(jiǎng)勵(lì)其他員工的,是不是就是貸營(yíng)業(yè)外收入呢
按你的思路,那么就要按5000計(jì)入成本,發(fā)工資時(shí)扣除,掛其他應(yīng)付款
老師,我的思路是借應(yīng)付職工薪酬5000,貸銀行4000,營(yíng)業(yè)外收入1000,您說得是把營(yíng)業(yè)外收入掛其他應(yīng)付款?
是的,把營(yíng)業(yè)外收入掛其他應(yīng)付款-某部門,年底以后領(lǐng)用來做集體活動(dòng)
哦哦明白了老師,那為什么不做營(yíng)業(yè)外收入呢
那個(gè)是扣員工的款,不是收入
好的 感謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。