這個(gè)不可以個(gè)稅前扣除的,按5800 申報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司9月份發(fā)放6月份工資,那個(gè)稅是按照6月份工資重新核算從工資里面扣除還是按照6月份的個(gè)稅申報(bào)中的個(gè)稅從工資里面扣除?
老師,你好,從工資里扣除的員工的餐費(fèi),這個(gè)部分的個(gè)稅可不可稅前扣除,比如應(yīng)發(fā)工資5800,餐費(fèi)200,罰款100,我們是按5800申報(bào),還是按照5500申報(bào)個(gè)稅
老師您好!請(qǐng)問協(xié)會(huì)月初替員工把中餐費(fèi)轉(zhuǎn)給食堂(食堂不是協(xié)會(huì)的自己開的),月底從員工工資里把餐費(fèi)扣除,這部分中餐費(fèi)需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費(fèi),而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會(huì),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
老師,申報(bào)工資薪金個(gè)稅是按應(yīng)發(fā)工資(扣除五險(xiǎn)一金前)還是實(shí)發(fā)工資(扣除五險(xiǎn)一金后)申報(bào)。另外,可以不按計(jì)提的申報(bào),而按照本月實(shí)際發(fā)放到員工賬上的金額申報(bào)嗎?
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
餐費(fèi)也不可以嗎
餐費(fèi)也是不可以的額
老師,這個(gè)不扣的稅法依據(jù)是什么啊
這個(gè)不是個(gè)稅前的扣除項(xiàng)目啊
網(wǎng)上的老師這么回答,那是不是不對(duì)
罰款不可以扣除,其他的是可以的
那剛剛又說(shuō)餐費(fèi)不能扣除,老師能
你這個(gè)是餐費(fèi)補(bǔ)助,是增加收入,不是扣除