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老師,有個問題。3月份的時候,入賬了一筆員工報銷ETC通行費的,我沒有計入到進項稅額中,而是都計入到了費用里面。但是我在當期(3月)勾選認證了這幾筆通行費的。那這種情況怎么辦呢?相當于,我在3月所屬期勾選了這幾份通行費的發(fā)票,但是賬又是直接計入到的費用里的。如果要在6月調賬的話,我該怎么調?

老師,有個問題。3月份的時候,入賬了一筆員工報銷ETC通行費的,我沒有計入到進項稅額中,而是都計入到了費用里面。但是我在當期(3月)勾選認證了這幾筆通行費的。那這種情況怎么辦呢?相當于,我在3月所屬期勾選了這幾份通行費的發(fā)票,但是賬又是直接計入到的費用里的。如果要在6月調賬的話,我該怎么調?
2023-07-06 23:00
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齊紅老師

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2023-07-06 23:02

您好,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 (正) 借:管理費用(負),就是把入的費用科目沖回記到進項稅里

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快賬用戶2115 追問 2023-07-06 23:24

老師,那調出來的進項稅,要怎么結轉平?這個月申報上個月的增值稅,我們早上已經申報了的。難道是在下個月申報這個月增值稅的時候,把調出來的這筆進項稅額結轉至未交增值稅里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 23:26

您好,3月份申報時申報表和賬上就是不一樣的,6月份賬上做了調整,申報表和賬上就一致了啊。如果公司每月都把進項結轉的,就進項稅額結轉至未交增值稅

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快賬用戶2115 追問 2023-07-06 23:30

老師,ETC通行費的,是勾選抵扣的,當時我一下就都勾選了,也沒注意賬上是否有體現(xiàn)進項稅額。因為勾選抵扣的話,就很看不出來申報表和賬上的不一致啊。

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齊紅老師 解答 2023-07-06 23:33

您好,增值稅申報主表不是要和賬上核對的么,不入賬也勾選啊,3月核對不上,6月賬上調整了就又核對 上了,我覺得這個邏輯是沒錯的

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您好,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 (正) 借:管理費用(負),就是把入的費用科目沖回記到進項稅里
2023-07-06
你好,那您需要做更正申報的。因為這個通行費需要勾選才能抵扣。
2023-11-02
你好!都是通行費發(fā)票的話按勾選抵扣的稅額 借應交稅費應交增值稅進項 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 就可提
2023-02-09
1.首先,將重復的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
同學你好 1.嗯,沒有收入先不用勾選 2.對的,不用勾選 3.對的按專票抵扣
2022-12-01
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